Проверьте, пожалуйста, все ли верно!
Остатки по счетам: 10А материалы А - 40 000,
10Б материалы Б - 25 000,
19 ндс по приобретенным ценностям - 20 000,
20 осн.пр-во - 5 000,
51 р\с - 90 000,
60 поставщики-подрядчики - 180 000.
хоз.операции за отчетный месяц:
1. поступили на склад мат-ы А 26 000 - (Д10 К60),
поступили на склад мат-ы Б 14 000 - (Д10 К60),
итого 40 000 - (Д10 К60),
ндс 7 200 - (Д19 К60),
всего к оплате 47 200 - надо ли составлять проводку?
2.принят к оплате счет транспортной орг-ции за доставку мат-ов 5 000 - (Д26 или 91,2 К60),
ндс 900 - (Д19 К60),
всего к оплате 5 900 - надо ли составлять проводку?
3. оплачены счета:
поставщиков 78 000 (Д60 К51),
транспортной орг-ции 5 900
итого 83 900 - составлять проводку?,
4. списана сумма ндс по приобретенным, оплаченным материалам, в уменьшение суммы ндс, подлежащей перечислению в бюджет - сумму определить - это только за товар? то есть 7 200. или транспортный тоже учитывается? - (Д68 К19)
5. принят к оплате счет за поступившие на склад материалы:
материалыБ 5 000- (Д10 К60),
материалыВ 8 000 - (Д10 К60)
итого 13 000 - (Д10 К60),
ндс 2 340 - (Д19 К60),
всего к оплате 15 340 составлять проводку?
6. начислена з\п рабочим за разгрузку материалов 1 000 - (Д20 К70),
7. начислены страховые взносы, в размере 26% от начисленной з\п - 260 -(Д20 К69.1)
требуется исчислить фактическую себестоимость приобретенных материалов. как ее исчислять?
Заранее спасибо!